生产企业出口退税的操作明细流程是什么(生产企业出口退税的操作明细流程)
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1、雙擊生產企業出口退稅申報系統,輸入用戶名—確定—輸入當前所屬期(生產企業的出口退稅申報期是在每月的15號之前,所屬期與增值稅申報一致。
2、如果是2005年3月15號之前申報,那是報2005年2月的,所屬期為200502)—確定 一、 出口貨物明細申報錄入 基礎數據采集—出口貨物明細申報錄入—增加(填入相關數據) 2、 申報數據處理—數據一致性檢查 二、 收齊出口單證明細錄入 基礎數據采集—收齊出口單證明細錄入—修改—序號錄入四位。
3、如“0001”—單證收齊標志“BH”—出口報關單號核對,如有錯,應修改并填報“人工挑過申批表”—外匯銷核單號核對。
4、如有錯與上一樣—保存 三、 申報數據處理—數據一致性檢查 四、 免抵退稅申報—生成明細申報數據—確定—拷到A盤預審 五、 到稅務預審反饋后,撤銷已生成數據(申報數據處理—撤銷已申報數據)—反饋信息處理—稅務機關反饋信息讀入—稅務機關反饋信息處理—數據一次性檢查—生成明細申報數據保存—拷到A盤 六、 基礎數據采集—增值稅申報表項目錄入—增加—錄入(根據增值稅申報表錄入) 七、 數據一次性檢查 八、 基礎數據采集—免抵退申報匯總表錄入—增加—保存(注意:應調整銷售額與增值稅納稅申報表差額) 九、 數據一次性檢查 十、 打印報表:免抵退稅申報—打印申報報表:a、出口貨物免抵退稅申報匯總表b、出口貨物免抵退稅申報匯總表附表c、出口貨物免抵退稅申報明細表(當期出口明細)(前期單證收齊)。
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總結
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