债市公告精选(9月1日)|恒大地产涉及未能清偿的到期债务已累计约2775亿元;复星国际半年退出项目回笼200亿,正常兑付境内外债务
大家好!今天讓小編來大家介紹下關于債市公告精選(9月1日)|恒大地產涉及未能清償的到期債務已累計約2775億元;復星國際半年退出項目回籠200億,正常兌付境內外債務的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。
【遠洋控股:"18遠洋01"一年展期方案獲持有人會議審議通過】
8月31日,遠洋控股集團發布公告稱,“18遠洋01”2023年第三次債券持有人會議已于2023年8月28日召開,本次持有人會議審議通過全部議案,公司將于議案二中的寬限期約定時限內盡快償還首筆本息。
【中國恒大:截至7月末恒大地產涉及未能清償的到期債務累計約2775億元】
8月31日,中國恒大在港交所發布恒大地產涉及重大訴訟及未能清償到期債務事項的更新公告。截至2023年7月末,恒大地產標的金額人民幣3,000萬元以上未決訴訟案件數量共計1,931件,標的金額總額累計約人民幣4,377.43億元。截至2023年7月末,恒大地產涉及未能清償的到期債務累計約人民幣2,775.01億元;此外,截至2023年7月末,恒大地產逾期商票累計約人民幣2,075億元。
點評:8月31日晚間,恒大集團旗下恒大財富微信公眾號發文稱,因公司資產處置進度不及預期,未獲得資產處置資金,公司無法開展本月兌付。后續兌付安排公司將另行公告。
此前的2023年5月31日,恒大財富發布公告稱,自2021年9月以來,公司全力推動資產處置籌措兌付資金,共完成20期兌付,并于當日進行當月兌付。因公司資金回籠情況不理想,當月可用兌付資金不足,無法按原標準兌付。
8月27日,中國恒大發布2023半年報。期內,收入為1282億元,同比增長44%,毛利為98億元,同比增長38%。期內經營性虧損173.8億元,非經營性虧損(包括訴訟、土地被收回、股權處置及資產評估減值等其他虧損)150.3億元,所得稅開支68.4億元,凈虧損合計392.5億元。恒大總資產為17440億元,較2022年底下降8.79%;總負債較去年末小幅下降至23882億元,剔除預收房款后的負債為17842億元。其中有息借款6248億元、工程材料款等應付款項10566億元、其他負債1029億元。截至目前,恒大今年已交樓24.2萬套。今年累計銷售約405億元,同比增幅123%。
【復星國際:上半年退出項目回籠200億,境內外融資162億,兌付27億美元境外債務】
8月31日,復星國際舉行2023年中期業績發布會。中期業績報告顯示,2023年復星繼續堅定執行非戰略性、非核心資產的退出,上半年合并報表層面退出項目現金回流超人民幣200億元。與此同時,復星在境內外的融資渠道進一步拓寬,境內于1月獲得五大國有銀行牽頭的人民幣120億元銀團貸款。報告期內復星共兌付公司債人民幣67.3億元及超過27億美元等值的境外債券和銀團貸款,未來12個月內,已無大額美元債到期。
點評:根據8月30日公布的中期業績顯示,報告期內,集團實現總收入人民幣970.6億元,同比增長10.9%;反映企業經營質量的關鍵指標——產業運營利潤達人民幣33.7億元,同比增長5.5%,若剔除已處置企業(含未交割企業)利潤因素,則同口徑同比提升66%;報告期內歸屬于母公司股東之凈利潤為人民幣13.6億元。復星國際合并報表總負債為2209億元,對比去年同期的2611億元,下降402億元。總債務占總資本比例進一步降至51.8%,平均債務成本為5.32%。
此外,復星國際于6月30日安排兌付了7月2日到期的7億美元境外債券。據此,集團合并報表層面的總負債降至人民幣2164億元,歸屬于復星國際集團控股層面的負債隨之降至人民幣902億元。
在境外中外資銀行合作網絡上,2023年4月復星國際發行新一筆境外銀團貸款,截至6月30日已實現提款超過5億美元。公開市場融資方面,于1月和7月分別完成人民幣10億元的超短期融資券發行。
【鴻達興業集團:預招募和遴選重整意向投資人】
鴻達興業(002002.SZ)公告,據先前公告,公司2023年2月25日披露了《關于法院裁定受理公司股東鴻達興業集團有限公司破產清算申請的公告》,廣東省廣州市中級人民法院已裁定受理鴻達興業集團有限公司的破產清算申請。于2023年4月8日披露了《關于法院指定公司股東鴻達興業集團有限公司破產清算管理人的公告》,廣州中院指定廣東金輪律師事務所+深圳誠信會計師事務所(特殊普通合伙)(聯合)擔任鴻達興業集團有限公司管理人。鴻達興業股份有限公司于 2023 年 8 月 31 日收到鴻達興業集團有限公司管理人通知,獲悉鴻達興業集團有限公司管理人現面向社會公開預招募和遴選重整投資人。
點評:截至目前,公司存續期債券規模3.37億元,存續期債券1只。
8月30日,鴻達興業公布2023年半年度報告,報告期營業收入19.49億元,同比下降24.52%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.76億元,同比盈轉虧;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為4.71億元;基本每股收益為0.1526。
2023年6月28 日,上海新世紀資信評估投資服務有限公司對鴻達興業的主體評級為CC,評級展望為負面。
在債務上,鴻達興業大量借款逾期未償還。公司積累了較大規模的剛性債務規模,由于受到控股股東信用違約影響,公司融資渠道受限、資金鏈斷裂,大量借款逾期未償還,截至2022年末逾期債務本息合計45.66億元。 涉及大量訴訟和仲裁案件。鴻達興業因借款逾期等面臨大量法律訴訟和仲裁,部分子公司被列為失信被執行人。
鴻達興業應收賬款規模持續增長,主業現金回籠能力進一步弱化,經營性現金流為凈流出,可動用貨幣資金嚴重短缺,運營資金周轉壓力極大。 控股股東已進入破產清算程序。鴻達興業控股股東鴻達興業集團債券和大量銀行借款違約,無力償還,已進入破產清算程序。鴻達興業集團與一致行動人成禧公司持有公司股權進一步下降,且全部被法院司法凍結。
【上海世茂股份:截至8月底累計84.8億元債務未能按期支付】
上海世茂股份有限公司公告,公司及子公司8月新增公開市場債務0.2億元未能按期支付。截止8月31日,公司及子公司公開市場債務、非公開市場的銀行和非銀金融機構債務累計84.8億元未能按期支付。
點評:截至目前,公司存續期債券規模99.05億元,存續期債券11只。5只債券正在展期,展期金額為44.25億;4只債券已違約,違約金額為30.4億。
公告指出未能按期支付的原因:2022年至今,公司銷售情況大幅度下滑的形勢沒有好轉,2023年17月銷售簽約額僅52億元,較2021年同比下降約73%,較2022年同比下降約6%。同時,公司融資渠道收窄、受限的局面也未改觀,公司仍面臨流動性緊張的問題。
另外,世茂股份表示,將積極與上述債務相關金融機構/證券持有人協商妥善的解決方案。關于“19滬世茂MTN001”、“20滬世茂MTN001”、“21滬世茂MTN001”、“21滬世茂MTN002”、“20滬世茂PPN002”、“希爾頓01”的后續安排將與有關各方商討包括展期、票據置換等多元化債務化解方案,并召開持有人會議。關于非公開市場的銀行及非銀金融機構借款將持續與債權人友好協商,通過合理展期的方式以保持各項融資平穩有序。
據公開消息顯示,今年初至今已完成合計14.26億元的債務展期,前述未能到期償還的銀行和非銀金融機構債務中,有約25.55億元的債務已與金融機構達成初步展期方案。
【福建電子信息集團:發生重大損失】
福建省電子信息(集團)有限責任公司公告,2023年16月,本公司合并凈利潤為41.86億元,發生虧損的金額占上年末凈資產的比重為14.03%。
點評:截至目前,公司存續期債券規模13.00億元,存續期債券2只。
2023年6月27日,中誠信國際信用評級有限責任公司對福建省電子信息(集團)有限責任公司的信用評級為AAA,評級展望為穩定。
福建省屬企業電子信息投資平臺,實際控制人為福建省國資委。根據2023年8月14日其上市子公司合力泰科技股份有限公司披露公告,因合力泰控制權轉讓事項的不確定性加劇其階段性資金流緊張,融資業務出現到期未能清償而被債權人發起訴訟,以致部分銀行賬戶被司法輪候凍結。截至2023年8月11日,合力泰因合同糾紛和票據追索導致被凍結銀行賬戶累計為54個,實際凍結累計金額折合人民幣1.18億元,占合力泰2022年度經審計凈資產的2.14%。
目前福建電子對合力泰仍有一定規模的拆借款和融資擔保,合力泰發生上述事項對福建電子再融資能力和代償風險等方面的影響有待觀察。同時,消費電子需求下滑導致部分業務盈利壓力加大,疊加減值計提,利潤大幅虧損。 公司持續面臨資本支出壓力,財務杠桿高。 需關注公司對合力泰的股權轉讓進展、相關融資擔保和拆借款回收安排及其債務違約對公司融資環境的影響。
來源:財聯社
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總結
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