订单生产计划表范本_生产计划管理与物料控制的实施步骤与要领
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什么是生產計劃與物料控制(PMC)
PC:生產控制或生產管制,主要職能是生產的計劃與生產的進度控制。
MC:物料控制(俗稱物控),主要職能是物料計劃、請購、物料調度、物料的控制等。
二、生產計劃前應該注意哪些
1、建立好基礎資料
① 標準產能:所有產品的標準產能,來自于工程技術部。如果工程技術部無法提供標準產能,則請生產部門根據實際提供相對準確的標準產能。
② 技術資料:產品的物料清單(BOM)、圖紙、工程流程圖(FC)、作業標準書(SOP)、檢驗標準書(SIP)等。
2、如果生產需要使用模具,還需掌握模具的具體情況,如模具質量、數量等。
三、生產計劃管理與物料控制的具體步驟
(一)訂單登記
1、按交期、月份做好登記。
2、登記好訂單批號。登記“批號”的五大作用為:
① 物料采購用;
② 生產進度控制用;
③ 品質異常統計、分析、追蹤用;
④ 成本分析用;
⑤ 供應商付款的依據用。
3、查核表單。
① 必須要求業務部提供好《生產通知單》、《樣品單》(常規)、原訂單(客戶資料)、《合同評審表》。計劃員認真審查《生產通知單》與客戶原單(客戶資料)是否存有錯誤;
② 接受工程技術部的《委托樣品單》。
(二)負荷分析
1、計劃方面:在《總生產計劃表》內,做出初步的產量分析,看工時是否飽和,確認資料是否齊全,有異常及時反饋業務部門。
2、物控方面:
① 及時到倉庫了解“常規物料”的安全庫存情況(常規物料的安全庫存的定量要定期評審更新);
② 及時到業務部了解“市場銷售情況”;
③ 及時到采購部了解“物料的市場行情”;
④ 及時到財務部了解“流動資金現況”;
⑤ 及時到工程技術部了解“物料保存年限”等相關技術信息;
(三)訂單評審:
計劃物控部組織業務、采購、技術、品質、倉庫、生產等部門召開“訂單評審會議”,通過評審會議來確定“合格訂單”與“達不到要求訂單”。
① “合格訂單”:進行技術資料確認與交期確定后,計劃物控部現場在《合同評審單》上簽字承諾;
② “達不到要求訂單”亦由計劃物控部當場列出“達不到要求的原因”及“正確的交期”,在《合同評審單》上填寫后退還業務部,由業務部與客戶進行溝通;
③ “達不到要求訂單,且客戶無法接受評審交期”,但該客戶又屬于公司重量級客戶,則由業務部協請總經理召開專案會議,形成“專案訂單”。“專案訂單”由計劃物控部指定專人跟蹤。“專案訂單”只能屬于極個別的現象。
(四)計劃作業與物料需求:
1、計劃作業:
① 計劃物控部以產品為對象單位編制《主生產計劃》,并交計劃員、物控員;
② 計劃員根據《主生產計劃》,進行詳細的排程分析,并制作《月生產計劃》,如需外發加工,則制作《發外加工計劃》。《月生產計劃》與《發外加工計劃》經計劃物控部主管審核后,計劃員第一時間將《月生產計劃》與《發外加工計劃》交于物控員與生產部;
注意要領:排程是需要排產到機臺,而不是車間。
③ 計劃員根據審核后《月生產計劃》,結合產品的物料清單(BOM表)、交期等情況,制作《周生產計劃》,經計劃物控部主管審核后,下發物控員、生產部。
注意要領:《周生產計劃》排程時,預留一定的寬放空間,以6天為限,加班以22:00之前為宜。
④ 生產部經理、各車間主任按《周生產計劃》作好物料、工藝等產前準備。
⑤ 計劃員根據審核后的《周生產計劃表》,編制《日生產計劃》,下發物控員、生產部。
⑥ 計劃員根據《生產通知單》同步編制《制造命令單》,交于生產部。
注意要領:《制造命令單》上,客戶、品名、規格、數量、材質、技術要求、完成日期等必須注明清楚。
⑦ 計劃物控部每日利用下班前的半個小時,組織、召開生產協調會,排除異常情況,在預留空間內,進行適當的排程調整。
⑧ 生產部各車間主任每日填寫《生產日報表》,經生產部經理審核后,交計劃物控部計劃員,計劃員根據生產進度情況進行相應處理。
注意要領:生產五步驟與注意要點:
A、首件首末檢驗:
a)首件檢驗。首件檢驗由IPQC、班組長、下道工序的人共同執行。
b)首末檢驗。主要針對模具而言,模具使用的最后一次必須進行使用次數統計及模具完好度的檢查,以備下次使用,不會出現異常。
B、做好表單記錄。
C、組織檢查:
a)不定時檢查:由IPQC、生產部經理、車間主任、班組長、跟單員、品質部經理等共同執行;
b)定時檢查:IPQC執行。
D、逐次檢查。后道工序的人逐次檢查前工序,發現異常后,處罰前工序,獎勵后工序。
E、品管抽樣。品質管理的“三不原則”:不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品。
2、物料需求:
① 物控員根據《主生產計劃》、《月生產計劃》,結合產品的物料清單(BOM表)及交期,編制《物料需求計劃》、《發外加工用料清單》,經計劃物控部主管審核后,交采購部門。
② 采購部門根據審核后的《物料需求計劃》、《發外加工用料清單》,編制《采購計劃》、《發外加工計劃》,經計劃物控部主管審核后,制作《采購單》(或《發外加工單》)。
③ 執行采購作業,同時,將《采購單》(或《發外加工單》)交于物控員一份。
注意要領:物控需控制好“最低起訂量”。
A、沒有達到“最低起訂量”的,物控員需及時反饋信息給業務部,要求一個月內同款訂單增加數量,達到“最低起訂量”以上。否則,在綜合考量“物料差價、空間成本、折舊、利息、搬運、管理費用”等因素之后,可采取提高訂單單價、延遲交期的措施。
B、接單須注意“二.八”原則,即:20%的少量多樣訂單往往會影響到80%的大量合理訂單。因此對20%的少量多樣訂單可以采用單價、延遲交貨日期的方式處理。
③ 物控員、采購員共同對物料交期,交量進行控制與跟催。計劃物控部主管定期或不定期對跟催結果進行檢查。
④ 倉管員接收經IQC檢驗合格的物料進倉,及時提供進倉信息給物控員、采購員,并對進料進行適當的儲存和保管。
⑤ 領(發)料作業,一律由物控員根據產品物料清單(BOM表)中核定的用量,開出《領料單》、《發料單》。《領料單》交于生產部各車間主任,《發料單》交于責任倉管員。
注意要領:在備料制中,為了控制與核算成本,正確的方法是:《領料單》、《發料單》統一由計劃物控部“物控員”開出。
⑥ 生產部經理、各車間主任按生產計劃組織、實施生產。
⑦ 生產部各車間主任根據生產情況進行物料退倉或補領,補料須經過計劃物控部主管審批;對需發外加工的工序由采購員具體實施發外加工;并最終達成產品的實現。
⑧ 物控員對庫存物料(包括材料、成品等)狀況進行監控。
⑨ 業務員負責編制《出貨通知單》、《出門放行條》并經業務部經理、責任財務會計共同審核。倉管員開具《成品出倉單》,并組織成品出貨。
⑩ 各部門責任人負責相關各類表單的編制、傳遞。
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總結
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